Dados do Empenho:

Número:27100004

Valor Total do Empenho:R$ 4.517,70

Valor Total Liquidado:R$ 4.517,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:27100004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.517,70

Valor Total Liquidado:R$ 4.427,35

Pagamento de Restos a Pagar 06050026

Pago em: 06/05/2026

Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 4.517,70

Valor do ISS: R$ 90,35

Valor Líquido Pago: R$ 4.427,35


Histórico:

NF 1497 COMP.NOV/25