Dados do Empenho:

Número:13010042

Valor Total do Empenho:R$ 66.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:13010042.009

Valor Total da Liquidação:R$ 6.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.600,00

Pagamento de Restos a Pagar 06050036

Pago em: 06/05/2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - (07.258.970/0001-30)

Valor Total: R$ 6.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.600,00


Histórico:

NF 4340 COMP.SET/25