Dados do Empenho:

Número:04070001

Valor Total do Empenho:R$ 659.749,14

Valor Total Liquidado:R$ 653.213,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.536,10

Dados da Liquidação:

Número:04070001.009

Valor Total da Liquidação:R$ 52.280,42

Valor Total Liquidado:R$ 51.653,05

Pagamento de Restos a Pagar 06050104

Pago em: 06/05/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 52.280,42

Valor do IRRF: R$ 627,37

Valor Líquido Pago: R$ 51.653,05


Histórico:

NF 3383 COMP.AGOSTO/25