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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06050104
Número:04070001
Valor Total do Empenho:R$ 659.749,14
Valor Total Liquidado:R$ 653.213,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.536,10
Número:04070001.009
Valor Total da Liquidação:R$ 52.280,42
Valor Total Liquidado:R$ 51.653,05
Pagamento de Restos a Pagar 06050104
Pago em: 06/05/2026Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 52.280,42
Valor do IRRF: R$ 627,37
Valor Líquido Pago: R$ 51.653,05
Histórico:
NF 3383 COMP.AGOSTO/25