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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06050109
Número:02010263
Valor Total do Empenho:R$ 60.154,84
Valor Total Liquidado:R$ 8.155,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.349,74
Número:02010263.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.905,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.765,56
Pagamento de Restos a Pagar 06050109
Pago em: 06/05/2026Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 2.905,00
Valor do IRRF: R$ 139,44
Valor Líquido Pago: R$ 2.765,56
Histórico:
NF 3993 COMP.SET/25