Dados do Empenho:

Número:02010263

Valor Total do Empenho:R$ 60.154,84

Valor Total Liquidado:R$ 8.155,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.349,74

Dados da Liquidação:

Número:02010263.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.905,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.765,56

Pagamento de Restos a Pagar 06050109

Pago em: 06/05/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 2.905,00

Valor do IRRF: R$ 139,44

Valor Líquido Pago: R$ 2.765,56


Histórico:

NF 3993 COMP.SET/25