Dados do Empenho:

Número:01100049

Valor Total do Empenho:R$ 2.702,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.702,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01100049.002

Valor Total da Liquidação:R$ 675,50

Valor Total Liquidado:R$ 643,08

Pagamento de Restos a Pagar 06050111

Pago em: 06/05/2026

Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 675,50

Valor do IRRF: R$ 32,42

Valor Líquido Pago: R$ 643,08


Histórico:

NF 4086 COMP.OUT/25