- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06050111
Número:01100049
Valor Total do Empenho:R$ 2.702,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.702,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 06050111
Pago em: 06/05/2026Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 675,50
Valor do IRRF: R$ 32,42
Valor Líquido Pago: R$ 643,08
Histórico:
NF 4086 COMP.OUT/25