Dados do Empenho:

Número:01080003

Valor Total do Empenho:R$ 549.327,77

Valor Total Liquidado:R$ 188.671,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080003.009

Valor Total da Liquidação:R$ 28.459,50

Valor Total Liquidado:R$ 28.117,99

Pagamento de Restos a Pagar 12050002

Pago em: 12/05/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME (21.572.278/0001-03)

Valor Total: R$ 28.459,50

Valor do IRRF: R$ 341,51

Valor Líquido Pago: R$ 28.117,99


Histórico:

NF 9079 COMP.DEZ/25