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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12050016
Número:28030010
Valor Total do Empenho:R$ 207.074,94
Valor Total Liquidado:R$ 47.624,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:28030010.002
Valor Total da Liquidação:R$ 36.354,99
Valor Total Liquidado:R$ 35.918,73
Pagamento de Restos a Pagar 12050016
Pago em: 12/05/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)
Valor Total: R$ 36.354,99
Valor do IRRF: R$ 436,26
Valor Líquido Pago: R$ 35.918,73
Histórico:
NF 272 COMP.AGOSTO/25