Dados do Empenho:

Número:28030010

Valor Total do Empenho:R$ 207.074,94

Valor Total Liquidado:R$ 47.624,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:28030010.002

Valor Total da Liquidação:R$ 36.354,99

Valor Total Liquidado:R$ 35.918,73

Pagamento de Restos a Pagar 12050016

Pago em: 12/05/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 36.354,99

Valor do IRRF: R$ 436,26

Valor Líquido Pago: R$ 35.918,73


Histórico:

NF 272 COMP.AGOSTO/25