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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12050024
Número:02010260
Valor Total do Empenho:R$ 291.318,75
Valor Total Liquidado:R$ 74.654,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010260.005
Valor Total da Liquidação:R$ 17.180,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.321,00
Pagamento de Restos a Pagar 12050024
Pago em: 12/05/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Valor Total: R$ 17.180,00
Valor do ISS: R$ 859,00
Valor Líquido Pago: R$ 16.321,00
Histórico:
NF 2714 COMP.JULHO/25