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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 13020018
Número:01070084
Valor Total do Empenho:R$ 18.276,77
Valor Total Liquidado:R$ 18.276,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01070084.001
Valor Total da Liquidação:R$ 18.276,77
Valor Total Liquidado:R$ 18.276,77
Pagamento de Restos a Pagar 13020018
Pago em: 13/02/2025Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Educação, Esporte e Juventude
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 3.795,97
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ESPORTE E JUVENTUDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010040 [RP-BACKUP-PAG:283]