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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24010004
Número:01110123
Valor Total do Empenho:R$ 8.330,80
Valor Total Liquidado:R$ 8.330,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110123.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.330,80
Valor Total Liquidado:R$ 8.330,80
Pagamento de Restos a Pagar 24010004
Pago em: 24/01/2025Unidade Orçamentária 0402 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 8.330,80
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico:
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. [RP-BACKUP-PAG:1]