Dados do Empenho:

Número:02010027

Valor Total do Empenho:R$ 1.337,48

Valor Total Liquidado:R$ 1.337,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010027.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.337,48

Valor Total Liquidado:R$ 1.337,48

Pagamento de Restos a Pagar 27010021

Pago em: 27/01/2025

Unidade Orçamentária 0402 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 640,22

Valor Líquido Pago: R$ 0,00


Histórico:

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. [RP-BACKUP-PAG:31]