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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 27010021
Número:02010027
Valor Total do Empenho:R$ 1.337,48
Valor Total Liquidado:R$ 1.337,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010027.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.337,48
Valor Total Liquidado:R$ 1.337,48
Pagamento de Restos a Pagar 27010021
Pago em: 27/01/2025Unidade Orçamentária 0402 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 640,22
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. [RP-BACKUP-PAG:31]