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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24010011
Número:02090093
Valor Total do Empenho:R$ 1.412,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.412,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02090093.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.412,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.412,00
Pagamento de Restos a Pagar 24010011
Pago em: 24/01/2025Unidade Orçamentária 0402 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 1.412,00
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico:
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010215. [RP-BACKUP-PAG:2]