Dados do Empenho:

Número:02090093

Valor Total do Empenho:R$ 1.412,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.412,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02090093.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.412,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.412,00

Pagamento de Restos a Pagar 24010011

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 0402 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 1.412,00

Valor Líquido Pago: R$ 0,00


Histórico:

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010215. [RP-BACKUP-PAG:2]