- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 31070001
Número:03060026
Valor Total do Empenho:R$ 62.397,63
Valor Total Liquidado:R$ 62.397,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03060026.001
Valor Total da Liquidação:R$ 62.397,63
Valor Total Liquidado:R$ 62.397,63
Pagamento de Restos a Pagar 31070001
Pago em: 31/07/2025Unidade Orçamentária 0501 - Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 80 - ESTUDOS E PROJETOS
Credor: OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME (27.047.606/0001-39)
Valor Total: R$ 62.397,03
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS 10 E 12 NO JEREISSATI II, MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01030063 NF 361 [RP-BACKUP-PAG:538]