Dados do Empenho:

Número:05010006

Valor Total do Empenho:R$ 1.674.765,96

Valor Total Liquidado:R$ 1.674.765,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.674.765,96

Valor Total Liquidado:R$ 1.674.765,96

Pagamento de Restos a Pagar 28030001

Pago em: 28/03/2025

Unidade Orçamentária 0501 - Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 80 - ESTUDOS E PROJETOS

Credor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)

Valor Total: R$ 250.420,93

Valor Líquido Pago: R$ 0,00


Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, CONFORME PROJETO BÁSICO NF 159 [RP-BACKUP-PAG:365]