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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28030001
Número:05010006
Valor Total do Empenho:R$ 1.674.765,96
Valor Total Liquidado:R$ 1.674.765,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.674.765,96
Valor Total Liquidado:R$ 1.674.765,96
Pagamento de Restos a Pagar 28030001
Pago em: 28/03/2025Unidade Orçamentária 0501 - Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 80 - ESTUDOS E PROJETOS
Credor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)
Valor Total: R$ 250.420,93
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, CONFORME PROJETO BÁSICO NF 159 [RP-BACKUP-PAG:365]