- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07070039
Número:02010039
Valor Total do Empenho:R$ 9.836,70
Valor Total Liquidado:R$ 9.836,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010039.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.836,70
Valor Total Liquidado:R$ 9.836,70
Pagamento de Restos a Pagar 07070039
Pago em: 07/07/2025Unidade Orçamentária 0701 - Secretaria de Cultura e Turismo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 96,57
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. [RP-BACKUP-PAG:512]