Dados do Empenho:

Número:02090087

Valor Total do Empenho:R$ 24.138,25

Valor Total Liquidado:R$ 24.138,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02090087.001

Valor Total da Liquidação:R$ 24.138,25

Valor Total Liquidado:R$ 24.138,25

Pagamento de Restos a Pagar 17010028

Pago em: 17/01/2025

Unidade Orçamentária 0701 - Secretaria de Cultura e Turismo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Valor Total: R$ 12.736,95

Valor Líquido Pago: R$ 0,00


Histórico:

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010166. [RP-BACKUP-PAG:17]