Dados do Empenho:

Número:01110071

Valor Total do Empenho:R$ 25.365,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.365,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110071.001

Valor Total da Liquidação:R$ 25.365,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.365,00

Pagamento de Restos a Pagar 23040004

Pago em: 23/04/2025

Unidade Orçamentária 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: M K P LADISLAU (37.416.741/0001-68)

Valor Total: R$ 25.365,00

Valor Líquido Pago: R$ 0,00


Histórico:

RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01030042, POR MUDANÇA DE UNID. ORÇAMENTÁRIA CONFORME LEI. 1.721/2023 DE 21/06/2023 NF 1254 [RP-BACKUP-PAG:380]