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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23040004
Número:01110071
Valor Total do Empenho:R$ 25.365,00
Valor Total Liquidado:R$ 25.365,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110071.001
Valor Total da Liquidação:R$ 25.365,00
Valor Total Liquidado:R$ 25.365,00
Pagamento de Restos a Pagar 23040004
Pago em: 23/04/2025Unidade Orçamentária 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: M K P LADISLAU (37.416.741/0001-68)
Valor Total: R$ 25.365,00
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico:
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01030042, POR MUDANÇA DE UNID. ORÇAMENTÁRIA CONFORME LEI. 1.721/2023 DE 21/06/2023 NF 1254 [RP-BACKUP-PAG:380]