Dados do Empenho:

Número:02120082

Valor Total do Empenho:R$ 18.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.750,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02120082.001

Valor Total da Liquidação:R$ 18.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.750,00

Pagamento de Restos a Pagar 23040074

Pago em: 23/04/2025

Unidade Orçamentária 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (07.029.483/0001-04)

Valor Total: R$ 18.750,00

Valor Líquido Pago: R$ 0,00


Histórico:

RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01030042, POR MUDANÇA DE UNID. ORÇAMENTÁRIA CONFORME LEI. 1.721/2023 DE 21/06/2023 NF 58632 [RP-BACKUP-PAG:415]