Dados do Empenho:

Número:18120051

Valor Total do Empenho:R$ 19.994,50

Valor Total Liquidado:R$ 19.994,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:18120051.001

Valor Total da Liquidação:R$ 19.994,50

Valor Total Liquidado:R$ 19.994,50

Pagamento de Restos a Pagar 23040022

Pago em: 23/04/2025

Unidade Orçamentária 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME (21.572.278/0001-03)

Valor Total: R$ 19.994,50

Valor Líquido Pago: R$ 0,00


Histórico:

RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01030042, POR MUDANÇA DE UNID. ORÇAMENTÁRIA CONFORME LEI. 1.721/2023 DE 21/06/2023 NF 7788 [RP-BACKUP-PAG:389]