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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23040022
Número:18120051
Valor Total do Empenho:R$ 19.994,50
Valor Total Liquidado:R$ 19.994,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:18120051.001
Valor Total da Liquidação:R$ 19.994,50
Valor Total Liquidado:R$ 19.994,50
Pagamento de Restos a Pagar 23040022
Pago em: 23/04/2025Unidade Orçamentária 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME (21.572.278/0001-03)
Valor Total: R$ 19.994,50
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico:
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01030042, POR MUDANÇA DE UNID. ORÇAMENTÁRIA CONFORME LEI. 1.721/2023 DE 21/06/2023 NF 7788 [RP-BACKUP-PAG:389]