Dados do Empenho:

Número:02010271

Valor Total do Empenho:R$ 938,25

Valor Total Liquidado:R$ 938,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010271.001

Valor Total da Liquidação:R$ 938,25

Valor Total Liquidado:R$ 938,25

Pagamento de Restos a Pagar 11040021

Pago em: 11/04/2025

Unidade Orçamentária 1001 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Valor Total: R$ 938,25

Valor Líquido Pago: R$ 0,00


Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BATERIAS, PNEUS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADAS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURAN