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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11040019
Número:02010270
Valor Total do Empenho:R$ 2.678,40
Valor Total Liquidado:R$ 2.678,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010270.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.678,40
Valor Total Liquidado:R$ 2.678,40
Pagamento de Restos a Pagar 11040019
Pago em: 11/04/2025Unidade Orçamentária 1201 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Valor Total: R$ 2.678,40
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico:
NF 1840 REF OUT/2024 [RP-BACKUP-PAG:372]