Dados do Empenho:

Número:02010270

Valor Total do Empenho:R$ 2.678,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.678,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010270.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.678,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.678,40

Pagamento de Restos a Pagar 11040019

Pago em: 11/04/2025

Unidade Orçamentária 1201 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Valor Total: R$ 2.678,40

Valor Líquido Pago: R$ 0,00


Histórico:

NF 1840 REF OUT/2024 [RP-BACKUP-PAG:372]