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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 27010012
Número:02120112
Valor Total do Empenho:R$ 371.328,19
Valor Total Liquidado:R$ 371.328,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02120112.001
Valor Total da Liquidação:R$ 371.328,19
Valor Total Liquidado:R$ 371.328,19
Pagamento de Restos a Pagar 27010012
Pago em: 27/01/2025Unidade Orçamentária 1201 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
Valor Total: R$ 371.328,19
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico:
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01100096. [RP-BACKUP-PAG:11]