Dados do Empenho:

Número:11110022

Valor Total do Empenho:R$ 34.935,95

Valor Total Liquidado:R$ 34.935,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11110022.004

Valor Total da Liquidação:R$ 17.599,95

Valor Total Liquidado:R$ 17.388,75

Pagamento de Restos a Pagar 02060075

Pago em: 02/06/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 17.599,95

Valor do IRRF: R$ 211,20

Valor Líquido Pago: R$ 17.388,75


Histórico:

NF 1651 COMP.DEZ/25