Dados do Empenho:

Número:02060039

Valor Total do Empenho:R$ 456.956,00

Valor Total Liquidado:R$ 168.782,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02060039.008

Valor Total da Liquidação:R$ 941,04

Valor Total Liquidado:R$ 929,75

Pagamento de Restos a Pagar 02060139

Pago em: 02/06/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: Prohospital comércio Holanda Ltda (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 941,04

Valor do IRRF: R$ 11,29

Valor Líquido Pago: R$ 929,75


Histórico:

NF 257811 COMP.NOV/25