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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 02060145
Número:02060039
Valor Total do Empenho:R$ 456.956,00
Valor Total Liquidado:R$ 168.782,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02060039.005
Valor Total da Liquidação:R$ 22.869,72
Valor Total Liquidado:R$ 22.595,28
Pagamento de Restos a Pagar 02060145
Pago em: 02/06/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Credor: Prohospital comércio Holanda Ltda (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 22.869,72
Valor do IRRF: R$ 274,44
Valor Líquido Pago: R$ 22.595,28
Histórico:
NF 256593 COMP.NOV/25