Dados do Empenho:

Número:02060039

Valor Total do Empenho:R$ 456.956,00

Valor Total Liquidado:R$ 168.782,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02060039.005

Valor Total da Liquidação:R$ 22.869,72

Valor Total Liquidado:R$ 22.595,28

Pagamento de Restos a Pagar 02060145

Pago em: 02/06/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: Prohospital comércio Holanda Ltda (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 22.869,72

Valor do IRRF: R$ 274,44

Valor Líquido Pago: R$ 22.595,28


Histórico:

NF 256593 COMP.NOV/25