Dados do Empenho:

Número:13110040

Valor Total do Empenho:R$ 27.520,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.496,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:13110040.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.167,66

Valor Total Liquidado:R$ 1.169,05

Pagamento de Restos a Pagar 22050079

Pago em: 22/05/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO (06.074.523/0001-69)

Valor Total: R$ 3.167,66

Valor Líquido Pago: R$ 1.169,05


Histórico:

ref rescisão 11/2025