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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 22050079
Número:13110040
Valor Total do Empenho:R$ 27.520,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.496,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:13110040.003
Valor Total da Liquidação:R$ 3.167,66
Valor Total Liquidado:R$ 1.169,05
Pagamento de Restos a Pagar 22050079
Pago em: 22/05/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO (06.074.523/0001-69)
Valor Total: R$ 3.167,66
Valor Líquido Pago: R$ 1.169,05
Histórico:
ref rescisão 11/2025