Dados do Empenho:

Número:02060039

Valor Total do Empenho:R$ 456.956,00

Valor Total Liquidado:R$ 168.782,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02060039.014

Valor Total da Liquidação:R$ 13.203,84

Valor Total Liquidado:R$ 13.045,39

Pagamento de Restos a Pagar 11060012

Pago em: 11/06/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: Prohospital comércio Holanda Ltda (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 13.203,84

Valor do IRRF: R$ 158,45

Valor Líquido Pago: R$ 13.045,39


Histórico:

NF 264638 COMP.DEZ/25