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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11060012
Número:02060039
Valor Total do Empenho:R$ 456.956,00
Valor Total Liquidado:R$ 168.782,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02060039.014
Valor Total da Liquidação:R$ 13.203,84
Valor Total Liquidado:R$ 13.045,39
Pagamento de Restos a Pagar 11060012
Pago em: 11/06/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Credor: Prohospital comércio Holanda Ltda (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 13.203,84
Valor do IRRF: R$ 158,45
Valor Líquido Pago: R$ 13.045,39
Histórico:
NF 264638 COMP.DEZ/25