Dados do Empenho:

Número:01090103

Valor Total do Empenho:R$ 376.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 204.820,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090103.006

Valor Total da Liquidação:R$ 30.452,25

Valor Total Liquidado:R$ 29.901,99

Pagamento de Restos a Pagar 17060001

Pago em: 17/06/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Valor Total: R$ 30.452,25

Valor do IRRF: R$ 550,26

Valor Líquido Pago: R$ 29.901,99


Histórico:

NF 29902 COMP.NOV/25