- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 25060005
Número:01120076
Valor Total do Empenho:R$ 726,60
Valor Total Liquidado:R$ 726,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 25060005
Pago em: 25/06/2026Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 13 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 363,30
Valor do IRRF: R$ 17,44
Valor Líquido Pago: R$ 345,86
Histórico:
NF 4255 COMP.DEZ/25