Dados do Empenho:

Número:01120106

Valor Total do Empenho:R$ 21.119,94

Valor Total Liquidado:R$ 21.119,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120106.001

Valor Total da Liquidação:R$ 21.119,94

Valor Total Liquidado:R$ 20.866,50

Pagamento de Restos a Pagar 06070046

Pago em: 06/07/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 21.119,94

Valor do IRRF: R$ 253,44

Valor Líquido Pago: R$ 20.866,50


Histórico:

NF 1662 COMP.DEZ/25