Dados do Empenho:

Número:29100012

Valor Total do Empenho:R$ 65.886,97

Valor Total Liquidado:R$ 62.266,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.620,89

Dados da Liquidação:

Número:29100012.003

Valor Total da Liquidação:R$ 25.000,15

Valor Total Liquidado:R$ 25.000,15

Pagamento de Restos a Pagar 10070034

Pago em: 10/07/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 25.000,15

Valor Líquido Pago: R$ 25.000,15


Histórico:

NF 1446 COMP.NOV/25