Dados do Empenho:

Número:29100012

Valor Total do Empenho:R$ 65.886,97

Valor Total Liquidado:R$ 62.266,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.620,89

Dados da Liquidação:

Número:29100012.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.101,49

Valor Total Liquidado:R$ 3.101,49

Pagamento de Restos a Pagar 06080080

Pago em: 06/08/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 3.101,49

Valor Líquido Pago: R$ 3.101,49


Histórico:

NF 1521 COMP.DEZ/25