Dados do Empenho:

Número:04070001

Valor Total do Empenho:R$ 659.749,14

Valor Total Liquidado:R$ 653.213,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.536,10

Dados da Liquidação:

Número:04070001.014

Valor Total da Liquidação:R$ 49.431,43

Valor Total Liquidado:R$ 48.607,77

Pagamento de Restos a Pagar 12080029

Pago em: 12/08/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 49.431,43

Valor do IRRF: R$ 823,66

Valor Líquido Pago: R$ 48.607,77


Histórico:

NF 3486 COMP.DEZ/25