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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010003
Número:01120082
Valor Total do Empenho:R$ 842.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 841.918,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120082.001
Valor Total da Liquidação:R$ 841.918,42
Valor Total Liquidado:R$ 841.918,42
Pagamento de Restos a Pagar 09010003
Pago em: 09/01/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - PESQUISAR E PREENCHER
Credor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI (13.609.281/0001-26)
Valor Total: R$ 841.918,42
Valor Líquido Pago: R$ 841.918,42
Histórico:
REF DEZ/25