Dados do Empenho:

Número:01090080

Valor Total do Empenho:R$ 340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 339.785,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090080.004

Valor Total da Liquidação:R$ 85.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 85.000,00

Pagamento de Restos a Pagar 09010005

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - PESQUISAR E PREENCHER

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI (13.609.281/0001-26)

Valor Total: R$ 85.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 85.000,00


Histórico:

REF DEZ/25