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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010005
Número:01090080
Valor Total do Empenho:R$ 340.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 339.785,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01090080.004
Valor Total da Liquidação:R$ 85.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 85.000,00
Pagamento de Restos a Pagar 09010005
Pago em: 09/01/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde
Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - PESQUISAR E PREENCHER
Credor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI (13.609.281/0001-26)
Valor Total: R$ 85.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 85.000,00
Histórico:
REF DEZ/25