Dados do Empenho:

Número:02010123

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 107.977,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.022,05

Dados da Liquidação:

Número:02010123.016

Valor Total da Liquidação:R$ 8.794,23

Valor Total Liquidado:R$ 8.794,23

Pagamento de Restos a Pagar 12010008

Pago em: 12/01/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 8.794,23

Valor Líquido Pago: R$ 8.794,23


Histórico:

REF DEZ/25