Dados do Empenho:

Número:04070006

Valor Total do Empenho:R$ 238.450,77

Valor Total Liquidado:R$ 238.450,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04070006.002

Valor Total da Liquidação:R$ 29.958,85

Valor Total Liquidado:R$ 29.958,85

Pagamento de Restos a Pagar 22010015

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 29.958,85

Valor Líquido Pago: R$ 29.958,85


Histórico:

NF 1311 REF AGOSTO/25