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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 22010015
Número:04070006
Valor Total do Empenho:R$ 238.450,77
Valor Total Liquidado:R$ 238.450,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04070006.002
Valor Total da Liquidação:R$ 29.958,85
Valor Total Liquidado:R$ 29.958,85
Pagamento de Restos a Pagar 22010015
Pago em: 22/01/2026Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)
Valor Total: R$ 29.958,85
Valor Líquido Pago: R$ 29.958,85
Histórico:
NF 1311 REF AGOSTO/25