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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 26010003
Número:15090009
Valor Total do Empenho:R$ 4.200,05
Valor Total Liquidado:R$ 4.200,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15090009.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.200,05
Valor Total Liquidado:R$ 4.200,05
Pagamento de Restos a Pagar 26010003
Pago em: 26/01/2026Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)
Valor Total: R$ 4.200,05
Valor Líquido Pago: R$ 4.200,05
Histórico:
NF 1372 COMP.SET/25