Dados do Empenho:

Número:01070049

Valor Total do Empenho:R$ 380.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 350.618,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070049.019

Valor Total da Liquidação:R$ 33.274,78

Valor Total Liquidado:R$ 33.274,78

Pagamento de Restos a Pagar 29010013

Pago em: 29/01/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 33.274,78

Valor Líquido Pago: R$ 33.274,78


Histórico:

REF DEZ/25