Dados do Empenho:

Número:01070099

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.932,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070099.007

Valor Total da Liquidação:R$ 1.505,72

Valor Total Liquidado:R$ 1.505,72

Pagamento de Restos a Pagar 29010021

Pago em: 29/01/2026

Unidade Orçamentária 1001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 1.505,72

Valor Líquido Pago: R$ 1.505,72


Histórico:

REF DEZ/25