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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 02020004
Número:29100005
Valor Total do Empenho:R$ 113.058,97
Valor Total Liquidado:R$ 51.660,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:29100005.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.205,30
Valor Total Liquidado:R$ 1.205,30
Pagamento de Restos a Pagar 02020004
Pago em: 02/02/2026Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 1.205,30
Valor Líquido Pago: R$ 1.205,30
Histórico:
NF 1149 COMP.DEZ/25