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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 02020005
Número:23120002
Valor Total do Empenho:R$ 43.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 43.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:23120002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 43.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 43.500,00
Pagamento de Restos a Pagar 02020005
Pago em: 02/02/2026Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Valor Total: R$ 43.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 43.500,00
Histórico:
NF 539 COMP.DEZ/25