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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06010007
Número:07030004
Valor Total do Empenho:R$ 57.389,50
Valor Total Liquidado:R$ 55.883,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:07030004.005
Valor Total da Liquidação:R$ 13.212,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.947,76
Pagamento de Restos a Pagar 06010007
Pago em: 06/01/2026Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 13.212,00
Valor do ISS: R$ 264,24
Valor Líquido Pago: R$ 12.947,76
Histórico:
REF A NF 1489