Dados do Empenho:

Número:07030004

Valor Total do Empenho:R$ 57.389,50

Valor Total Liquidado:R$ 55.883,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07030004.005

Valor Total da Liquidação:R$ 13.212,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.947,76

Pagamento de Restos a Pagar 06010007

Pago em: 06/01/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 13.212,00

Valor do ISS: R$ 264,24

Valor Líquido Pago: R$ 12.947,76


Histórico:

REF A NF 1489