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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010007
Número:01120049
Valor Total do Empenho:R$ 1.760.948,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.760.948,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120049.002
Valor Total da Liquidação:R$ 965.936,80
Valor Total Liquidado:R$ 954.345,56
Pagamento de Restos a Pagar 09010007
Pago em: 09/01/2026Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Credor: MARK FARDAMENTOS LTDA (35.280.984/0001-96)
Valor Total: R$ 965.936,80
Valor do IRRF: R$ 11.591,24
Valor Líquido Pago: R$ 954.345,56
Histórico:
Ref. pagamento da NF nº2719 - comp. dezembro/25.