Dados do Empenho:

Número:01120049

Valor Total do Empenho:R$ 1.760.948,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.760.948,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120049.002

Valor Total da Liquidação:R$ 965.936,80

Valor Total Liquidado:R$ 954.345,56

Pagamento de Restos a Pagar 09010007

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Credor: MARK FARDAMENTOS LTDA (35.280.984/0001-96)

Valor Total: R$ 965.936,80

Valor do IRRF: R$ 11.591,24

Valor Líquido Pago: R$ 954.345,56


Histórico:

Ref. pagamento da NF nº2719 - comp. dezembro/25.