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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010013
Número:01090097
Valor Total do Empenho:R$ 11.034,80
Valor Total Liquidado:R$ 8.741,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01090097.004
Valor Total da Liquidação:R$ 2.185,40
Valor Total Liquidado:R$ 2.080,50
Pagamento de Restos a Pagar 09010013
Pago em: 09/01/2026Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 2.185,40
Valor do ISS: R$ 104,90
Valor Líquido Pago: R$ 2.080,50
Histórico:
Ref. pagamento da nf nº4274 - comp. dez/2025.