Dados do Empenho:

Número:01090097

Valor Total do Empenho:R$ 11.034,80

Valor Total Liquidado:R$ 8.741,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090097.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.185,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.080,50

Pagamento de Restos a Pagar 09010013

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 2.185,40

Valor do ISS: R$ 104,90

Valor Líquido Pago: R$ 2.080,50


Histórico:

Ref. pagamento da nf nº4274 - comp. dez/2025.