- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 03020014
Número:22070003
Valor Total do Empenho:R$ 11.182,52
Valor Total Liquidado:R$ 11.075,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22070003.005
Valor Total da Liquidação:R$ 4.295,24
Valor Total Liquidado:R$ 4.295,24
Pagamento de Restos a Pagar 03020014
Pago em: 03/02/2026Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)
Valor Total: R$ 4.295,24
Valor Líquido Pago: R$ 4.295,24
Histórico:
NF 929 COMP.NOV/25