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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 27010001
Número:27080004
Valor Total do Empenho:R$ 200.746,61
Valor Total Liquidado:R$ 86.335,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:27080004.002
Valor Total da Liquidação:R$ 28.199,49
Valor Total Liquidado:R$ 27.861,10
Pagamento de Restos a Pagar 27010001
Pago em: 27/01/2026Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 28.199,49
Valor do IRRF: R$ 338,39
Valor Líquido Pago: R$ 27.861,10
Histórico: