Dados do Empenho:

Número:27080004

Valor Total do Empenho:R$ 200.746,61

Valor Total Liquidado:R$ 86.335,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:27080004.002

Valor Total da Liquidação:R$ 28.199,49

Valor Total Liquidado:R$ 27.861,10

Pagamento de Restos a Pagar 27010001

Pago em: 27/01/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 28.199,49

Valor do IRRF: R$ 338,39

Valor Líquido Pago: R$ 27.861,10


Histórico: