Dados do Empenho:

Número:01040031

Valor Total do Empenho:R$ 63.854,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.646,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040031.017

Valor Total da Liquidação:R$ 470,00

Valor Total Liquidado:R$ 447,44

Pagamento de Restos a Pagar 26010019

Pago em: 26/01/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 470,00

Valor do IRRF: R$ 22,56

Valor Líquido Pago: R$ 447,44


Histórico: