Dados do Empenho:

Número:25080001

Valor Total do Empenho:R$ 1.832,80

Valor Total Liquidado:R$ 1.096,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:25080001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 491,40

Valor Total Liquidado:R$ 485,50

Pagamento de Restos a Pagar 22010032

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 1501 - SECRETARIA DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 491,40

Valor do IRRF: R$ 5,90

Valor Líquido Pago: R$ 485,50


Histórico:

Ref. pagamento da NF nº3028 , comp.set/25.