- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 22010032
Número:25080001
Valor Total do Empenho:R$ 1.832,80
Valor Total Liquidado:R$ 1.096,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 22010032
Pago em: 22/01/2026Unidade Orçamentária 1501 - SECRETARIA DE TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)
Valor Total: R$ 491,40
Valor do IRRF: R$ 5,90
Valor Líquido Pago: R$ 485,50
Histórico:
Ref. pagamento da NF nº3028 , comp.set/25.