Dados do Empenho:

Número:27010007

Valor Total do Empenho:R$ 56.104,82

Valor Total Liquidado:R$ 42.254,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:27010007.006

Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Pagamento de Restos a Pagar 10020005

Pago em: 10/02/2026

Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 3.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.000,00


Histórico:

NF 1072 COMP.SET/25