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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10020005
Número:27010007
Valor Total do Empenho:R$ 56.104,82
Valor Total Liquidado:R$ 42.254,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:27010007.006
Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00
Pagamento de Restos a Pagar 10020005
Pago em: 10/02/2026Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 3.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.000,00
Histórico:
NF 1072 COMP.SET/25